| A) La spesa di lire 20 miliardi autorizzata per le
finalità indicate all'articolo 1 del provvedimento rappresenta
un limite di risorse entro il quale la prevista commissione
prefettizia dovrà definire gli interventi da attuare.
La determinazione del predetto importo è stata effettuata
sulla base di elementi di giudizio rilevati mediante appositi
sopralluoghi, che portano ad individuare le seguenti
principali categorie di interventi:
a) assetto viario: interventi di manutenzione
straordinaria in relazione alle condizioni fisiche di strade,
marciapiedi, piazze, eccetera, per un'ipotesi di spesa
valutabile in circa due terzi delle risorse disponibili,
trattandosi della categoria di strutture di più rilevante
utilizzo e la cui buona funzionalità è essenziale per lo
svolgimento delle operazioni;
b) edifici: interventi di ripristino delle
condizioni di decoro di edifici pubblici e privati situati
lungo i percorsi interessati;
c) immobili artistico-monumentali: trattasi della
categoria di interventi che comporta più specifiche
determinazioni di competenza dell'Amministrazione per i beni
culturali e ambientali. Tali interventi concernono l'assetto
storico-monumentale nel cui ambito sostanzialmente si
svolgeranno i lavori del vertice, e comprendono l'esecuzione
dei lavori di conservazione e manutenzione del Palazzo
Reale.
Ferma restando la valutazione di spesa di cui alla
lettera a), per le esigenze di cui alle successive
lettere b) e c) si intendono destinabili le
ulteriori risorse disponibili, da ripartire tra gli specifici
interventi secondo il previsto piano di riparto
prefettizio.
B) La spesa di lire 4.100 milioni, concernente l'impiego
di un contingente di personale delle Forze armate, e relativo
supporto logistico, è stata determinata sulla base dei
seguenti elementi di calcolo:
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RIEPILOGO ONERI
(In milioni)
1. Supporto logistico.
Personale 300 (U., SU., Tr.) (agli oneri vanno aggiunti
8.000 litri di benzina).
Totale (a) ...510
2. Compiti Sicurezza e O.P.
Personale E.I. ........ 1.100(Tr.)
250 (U., SU.)
Personale M.M. .......... 150 (U., (SU.) 1.208,5
Alq. interforze ......... 250 (U., SU.) 375
Totale ... 1.750
Totale (b) ... 1.583,5
Mezzi:
( 6) Aerei .................................. 336
(18) Elicotteri .......................... 1.080
( 9) Mezzi navali (tra cui 1 o 2 navi
maggiori) ...................................... 540
Totale (c) ..... 1.956
Totale (b+c) ..... 3.539,5
Totale (a+b+c) ... 4.049,5
in cifra tonda 4.100 milioni.
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SUPPORTO LOGISTICO
Prevedibili oneri
(in milioni)
(Omissis)
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PERSONALE IMPEGNATO
PER COMPITI DI SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO
A) Forze armate.
1. Esercito (esclusa l'Arma dei Carabinieri).
a) 1ha aliquota:
1) 150 ufficiali e sottufficiali (compreso il personale di
supporto).
2) 550 militari di truppa.
3) durata impiego: 32 giorni.
xpA) Forze armate.
1. Esercito (esclusa l'Arma dei Carabinieri).ap
b) 2ha aliquota:
1) 100 ufficiali e sottufficiali.
2) 550 militari di truppa.
3) durata impiego: 8 giorni.
xpA) Forze armate. ap
2. Marina Militare.
a) personale: 150 incursori (ufficiali e
sottufficiali).
b) durata impiego: 8 giorni.
B) Oneri.
1) Ufficiali e sottufficiali
<A1- a 1)+A1- b 1)+A2- a) >= 400.
a) indennità onnicomprensiva:
1) 1.200.000x150 <A1- a 1)>= 180 milioni.
2) 300.000x250 <A1- b 1)+A2 a) >= 75 milioni.
xpB) Oneri.
1) Ufficiali ap
b) straordinario:
1) 90 orex150 (A1- a 1) a lire 25.000= 337,5 milioni.
2) 30 orex250 <A1- b 1)+A2- a) > a lire 25.000= 187,5
milioni.
xpB) Oneri. ap
2) Militari di truppa (indennità onnicomprensiva):
- 760.000x550 (A1- a 2)= 418 milioni.
- 190.000x550 (A1- b 2)= 10,5 milioni.
xpB) Oneri. ap
3) Totale: 1.208,5 milioni.
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